首页 > 文渊(中学版) > 2023年第11期 > 国有企业固定资产内部控制管理问题及对策探讨

  • 国有企业固定资产内部控制管理问题及对策探讨

    作 者:

    冯叶颂

    出 处:

    《文渊(中学版)》 2023年11期

    单 位:

    长沙引水工程管理有限公司

    摘 要:

    国有企业固定资产内部控制管理对于保障国有资产安全、提高资产使用效率和防范经营风险具有重大意义。然而,在实践中,国企固定资产管理内部控制工作仍存在诸多问题,包括控制环境薄弱、风险评估与控制活动不到位、信息沟通不畅、监督机制失效等。为此,本文提出了针对性的改进策略,包括强化内控文化与环境建设、建立健全风险评估机制、优化控制活动执行、强化信息沟通与信息系统建设、加强内部审计与监督力度以及强化人才培养与激励约束机制,并强调了严格遵守法律法规要求的重要性。通过实施这些措施,国有企业能够有效优化固定资产的内控管理体系,保障国有资产的安全、完整和高效运营,推动企业的持续健康发展。

    关键词:

    国有企业;固定资产;内部控制

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